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RELATÓRIO DE GESTÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE 2012.

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1 RELATÓRIO DE GESTÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE 2012

2 PREFEITO MUNICIPAL Francesco Vialetto SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Ismael Moreira

3 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)DESPESAS LIQUIDADAS (5) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA Jan a Jun (d) % (d/c) DESPESAS CORRENTES 032.382.500,0014.655.665,3545 Pessoal e Encargos Sociais 021.312.742,1411.458.099,0454 Juros e Encargos da Dívida 0000 Outras Despesas Correntes 011.069.757,863.197.566,3129 DESPESAS DE CAPITAL 05.141.186,12290.134,935,6 Investimentos 05.141.186,12290.134,935,6 Inversões Financeiras 0000 Amortização da Dívida 0000 TOTAL (IV) 037.523.686,1214.945.800,2840 Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

4 DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção) DESPESAS LIQUIDADAS (5) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA Jan a Jun (i) % (i / total i) Atenção Básica05.078.930,201.743.935,5211,66 Assistência Hospitalar e Ambulatorial017.160.500,005.913.899,7339,56 Suporte Profilático e Terapêutico0000 Vigilância Sanitária0000 Vigilância Epidemiológica01.998.255,92328.094,512,19 Alimentação e Nutrição0000 Outras Subfunções013.286.000,006.959.870,5246,56 TOTAL037.523.686,1214.945.800,28100

5 BLOCO DE FINANCIAMENTO RECEITA ORÇADA PARA 2012 DESPESA EMPENHADA QUADRIMESTRE DESPESA LIQUIDADA QUADRIMESTRE DESPERSA PAGA QUADRIMESTRE SALDO FINANCEIRO ATENÇÃO BÁSICA5.604.000,002.175.383,621.373.290,671.549.282,652.387.865,37 QUADRO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIIMESTRE DE 2012.

6 1.1 – Programa 0013 - ATEN Ç ÃO B Á SICA - BLATB 1.2 – Problema Baixa cobertura de equipes da estrat é gia sa ú de da fam í lia e sa ú de bucal; alta taxa de interna ç ão por acidente vascular cerebral, n ú mero elevado de ó bitos em menores de 01 ano de idade. 1.3 – Objetivo Fortalecer a aten ç ão b á sica, oferecendo um servi ç o de qualidade, seguindo os preceitos do sistema de ú nico de sa ú de. 1.4 - Meta / IndicadorProduto 1 º Quadr.(A) 2° Quadr.(B) 3° Quadr.(C) Acumulado Taxa da popula ç ão cadastrada pela ESF 39,634,95% Coeficiente de mortalidade infantil 14,79,83 12,58 Taxa de interna ç ão por AVC (pop 30 a 59 anos) 9,0/10.00 0 13 casos 4,34/10.000 03 casos 1,00/10.000 03 casos 1,00/10.000 Taxa de interna ç ão por DIABETES MELLITUS e suas complica ç ões na Popula ç ão de 30 anos a 59 anos 17/10.000 25 casos 8,35/10.000 10 casos 3,34/10.000 10 casos 3,34/10.000

7 Ação – Atendimento a Rede Básica de Saúde Metas Pactuadas - Plano Plurianual - PPA 2.1 – Ação ATENDIMENTO REDE BÁSICA (PPA) 2.2 – Objetivo Possibilitar aos usuários acesso a serviços de saúde de qualidade e resolutivo fortalecendo dessa forma a atenção básica como porta de entrada do sistema de saúde. 2.3 – Meta / IndicadorProduto1ºQuadr.(A)2°Quadr.(B)3°Quadr.(C)Acumulado Número de exames cito patológicos (PCCU) 5.4511.1131.1612.274 Número de gestantes com de 7 ou mais consultas. (SINASC – PERÍODO) 563 178208386 Número de pacientes hipertensos e diabéticos acompanhados pelo Projeto Cacoal Saudável 340 45 Primeira consulta Odontológica programática. 6.840 1.0975471.644

8 GRÁFICO 1: EXAME CITOPATOLÓGICO CÉRVICO VAGINAL, SEGUNDO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA 2005 A 2012 / CACOAL FONTE: SISCOLO/ DATASUS/MS

9 GRÁFICO 1: EXAME CITOPATOLÓGICO CÉRVICO VAGINAL, EM MULHERES NA FAIXA ETÁRIA DE 25 A 64 ANOS - 2005 A 2012/CACOAL FONTE: SISCOLO/ DATASU/MS

10 GRÁFICO 4. NÚMERO DE CASOS DE DIABÉTICOS, DIABÉTICOS COM HIPERTENSÃO E HIPERTENSOS CADASTRADOS – 2012 PROGRAMA DE HIPERTENSÃO E DIABETES Hipertensão 1 º QUAD2 º QUAD3 º QUAD Pacientes Hipertensos cadastrados 2.3563.692 Pacientes Hipertensos acompanhados 3.6601.125 Diabetes 1º QUAD2º QUAD Pacientes diab é ticos cadastrados 109158 Pacientes diab é ticos acompanhados 211101 Hipertensão / Diabetes 1º QUAD Pacientes diab é ticos e hipertensos ecadastrados 390988 Pacientes diab é ticos e hipertensos acompanhados 806461

11 PROGRAMA BOLSA FAMILIA ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA – 2007 A 2012 Fonte: Bolsa Família – Ministério da Saúde

12 ATENDIMENTO DA EACS e ESF Metas Pactuadas - Plano Plurianual - PPA NOTA: NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS PELO ESF E EACS 2.1 – Ação0013.13.2 - ATENDIMENTO DO PEACS E ESF – BLATB 2.2 – ObjetivoPossibilitar aos usuários acesso a serviços de saúde de qualidade e resolutivo, fortalecendo, dessa forma, a atenção básica como porta de entrada do sistema de saúde. 2.3 – Meta / Indicador Produto1ºQuadr.(A)2°Quadr.(B)3°Quadr.(C) Acumulado Atendimento /Procedimento 168.26954.58034.60789.187

13 ATENDIMENTOS NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF Total de Atividades realizadas pelo Núcleo de Apoio a Saúde da Família - 2012 Atividades 1º Quadri. 2º Quadri. 3º Quadri. 4º Quadri.TOTAL Atividades Educativas/Orientação Individual e/ou em Grupo na Atenção Básica 8461.5232.715 Práticas Corporais/Atividade Física em Grupo 520158206 Total 1.3661.6812.921 Fonte: Minist é rio da Sa ú de – Sistema de Informa ç ões Ambulatoriais do SUS (SAI/SUS)

14 QUADRO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2012. BLOCO DE FINANCIAMENTO RECEITA ORÇADA PARA 2012 DESPESA EMPENHADA QUADRIMESTRE DESPESA LIQUIDADA QUADRIMESTRE DESPESA PAGAR QUADRIMESTRE SALDO FINANCEIRO ASSISTENCIA FARMACEUTICA15.278.000,002.721.913,033.262.095,854.373.228,673.262.680,40

15 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Metas Pactuadas - Plano Plurianual - PPA MEMÓRIA DE CÁLCULO - NÚMERO DE ÓBITOS POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES (53) DIVIDIDO PELA POPULAÇÃO TOTAL RESIDENTE (78.975) X 100.000 1.1 - Programa 0015 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - BLMAC 1.2 - Problema Alto coeficiente de Mortalidade por Doenças Cardiovasculares 1.3 - Objetivo Garantir Acesso dos Usuários a Atendimento de Qualidade e Humanizado 1.4 - Meta / Indicador Produto1º Quadr.(A)2º Quadr.(B)3º Quadr.(C)Acumulado (média) Número de óbitos por doenças cardiovasculares 25/100.00045,58/100.000 36casos 24,05/100.000 19 CASOS 69,64/100.000 55 casos

16 ATENDIMENTO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL – HMMI 2.1 - Ação 0015.13.1 - ATENDIMENTO AO HMMI - BLMAC 2.2 - Objetivo Prestar assistência ao parto e nascimento, proporcionando uma melhor atenção a saúde da mulher e da criança. 2.3 – Meta / IndicadorProduto1º Quadr.2° Quadr.3° Quadr.Acumulado Internações obstétricas 1.957 488 365 853 Internações pediátricas 1.409 430 313 743

17 INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS E PEDIÁTRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL DE 2006 A 2012 Internações2006200720082009201020112012 Internações obstétricas 2.0851.7521.974 1.7001.5631.523853 Internações pediátricas 2.2261.7921.851 1.7141.7041.529 743

18 ATENDIMENTO UNIDADE MISTA CACOAL 2.1 - Ação0015.13.2 - ATENDIMENTO UNIDADE MISTA CACOAL - BLMAC 2.2 - ObjetivoPrestar atendimento às urgências e emergências, garantindo acolhimento, atenção qualificada e resolutiva aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. 2.3 – Meta / Indicador Produto1º Quadr.2° Quadr.3° Quadr.Acumulado Internação em clínica cirúrgica 1.252 260000260 Internação em clínica médica 2.113 972000972

19 BLOCO DE FINANCIAMENTO RECEITA ORÇADA PARA 2012 DESPESA EMPENHADA QUADRIMESTRE DESPESA LIQUIDADA QUADRIMESTRE ESPESA PAGA QUADRIMES TRE SALDO FINANCEIRO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 765.000,00220.147,9983.390,4848.430,48711.488,60 QUADRO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2012.

20 BLOCO DE FINANCIAMENTO RECEITA ORÇADA PARA 2012 DESPESA EMPENHADA QUADRIMESTRE DESPESA LIQUIDADA QUADRIMESTRE DESPESA PAGA QUADRIMESTRE SALDO FINANCEIRO GESTÃO DO SUS12.630.000,004.231.687,084.230.567,034.175.822,62504.769,71


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