O Sistema de Gestão da Qualidade Reunião de Análise Crítica Mar/abr/2013 Departamento de Gestão de Suprimentos.

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Transcrição da apresentação:

O Sistema de Gestão da Qualidade Reunião de Análise Crítica Mar/abr/2013 Departamento de Gestão de Suprimentos

O ORGANOGRAMA

Nossa Missão Suprir as necessidades de bens e serviços contribuindo para o desenvolvimento, crescimento e o alcance dos objetivos empresariais

Nossa Visão Ser, até 2020, o órgão padrão de excelência no suprimento de bens e serviços entre as empresas Eletrobrás

A Alta Direção deve analisar criticamente o Sistema de Gestão da Qualidade, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia. Essa análise crítica deve incluir: a avaliação de oportunidades para melhoria e a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidade de mudanças do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo a Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade. necessidade de mudanças do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo a Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade. Objetivo da Reunião

AGENDA DA REUNIÃO 1. - Abertura – RD - 10 min 2. - Resultados de Auditorias Internas – RD - 10 min Resultados de Auditorias Externas – RD – 10 min Realimentação do cliente – DVAQ/SEQAL - 15 min Situação das ações preventivas e corretivas - DVAQ/SEQAL - 10 min Ações de acompanhamento das análises críticas anteriores - DVAQ/SEQAL - 10 min Mudanças que afetaram o sistema da qualidade - DVAQ/SEQAL - 10 min Recomendações para melhorias - DVAQ/SEQAL - 10 min Análise da adequação da Política da Qualidade - RD - 10 min Pendências do Sistema de Gestão da Qualidade - RD - 10 min Indicadores da Qualidade DVLC - Gerente de Divisão - 15 min Indicadores da Qualidade DGCC - Cerente de Divisão - 15 min Indicadores da Qualidade DVAQ - Chefe do Setor - 15 min EncerramentoRD - 10 min.

DVAQ - DVLC - DGCC 1. Abertura Reunião de Análise Crítica DGS

2.Resultados de Auditorias Internas - DGS Não Conformidades: Requisito ou Documento (legitimação) A organização deve avaliar criticamente os requisitos relacionados ao produto. Esta análise crítica deve ser realizada antes da organização assumir o compromisso de fornecer um produto para o cliente. Descrição da Não-conformidade (afirmação) O passo 1 do procedimento de aquisição/contratação (SL-PR ) é realizado em desacordo com o procedimento, devido a determinação da reunião de análise critica (SS-RE ). Evidência objetiva (fundamentação) Procedimento de aquisição/contratação (SL-PR ) e reunião de análise crítica (SS-RE ). OBSERVAÇÕES: A pesquisa de satisfação dos clientes do DGS está ocorrendo e finalizará no dia 21/12/12. O Manual da Qualidade está em revisão pelo comitê da qualidade. OPORTUNIDADES DE MELHORIAS: SECON Alterar a denominação do RAD para PRD no documento SE IE DGS Registrar no sistema ROI (Registro de Ocorrência ISO) as melhorias e problemas decorrentes. RECOMENDAÇÕES: Verificar o tratamento das não conformidades indicadas. CONCLUSÕES: O sistema integrado GEM está implementado e em fase de ajustes, já que nem todas as funcionalidades estão ativas. O sistema de gestão da qualidade está implementado e internalizado pelos colaboradores.

3.Resultados de Auditorias Externas - DGS SETORES AUDITADOS: SEQAL e Alta Direção, SECAF, SESTI, SECON e DGP. NÃO CONFORMIDADES: Não Conformidades menores detectadas Nesta Auditoria. Ref Área/Processo Cláusula A826425/1 Gestão da Qualidade Detalhes: Requisitos: Os documentos requeridos pelo sistema de gestão da qualidade devem ser controlados Evidência Objetiva: Evidenciado que o Procedimento SQ-PR no sistema eletrônico consta como 04 porém fisicamente o mesmo está na revisão 03. Ref. Área/ProcessoCláusula A826425/2 SECON8.5.2 Detalhes: Requisitos: A organização deve tomar medidas para eliminar as causas de não-conformidades, a fim de evitar a reincidência. As ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas.

4. Realimentação do cliente (críticas, sugestões, pesquisa, etc.) Pesquisas 2007, 2008 e 2010 disponíveis no site do DGS, intranet Eletrosul. ( ) Pesquisa 2012 – O comitê da qualidade elaborou em conjunto como DGI o formulário da pesquisa que está no site do DGS – Intranet/Eletrosul. ( esquisa_satisfa%C3%A7%C3%A3o_2012.pps ) esquisa_satisfa%C3%A7%C3%A3o_2012.pps

5. Situação das ações preventivas e corretivas O ROI (Registro de Ocorrências ISO) tem por finalidade, automatizar o processo de tratamento de ocorrências do Sistema de Gestão da Qualidade do Departamento de Suprimentos e Infra-estrutura, garantindo o atendimento aos requisitos da norma NBR ISO 9001aplicáveis e que os mesmos sejam eficazmente executados Dados disponíveis no ambiente notes -- ROI

6. Ações de acompanhamento das análises críticas anteriores. DescriçãoPrazoResponsávelTipo Projeto visão /07/2011Alta Direção Elaboração de plano de ação ROI – aviso de pendênciasContínuoDVAQAnálise da DVAQ Inclusão de nota sobre a origem da fórmula de eficiência constante da apresentação da DVLC Realizado DVLC

. Mudanças que afetaram o sistema da qualidade Implantação/manutenção do Sistema SIG – em andamento

8. Recomendações para melhorias Dados disponíveis no ambiente notes -- ROI

Buscar a satisfação dos nossos Clientes no suprimento das necessidades de bens e serviços e a melhoria contínua dos nossos processos, por meio do desenvolvimento dos nossos colaboradores e fornecedores, atendimento aos requisitos legais, de qualidade, de prazo, de custos, de controle e inovação dos processos. 9. Análise da adequação da Política da Qualidade

Indicador de Desempenho DVLC Rodrigo de Oliveira Fernandes DGS - Departamento de Gestão de Suprimentos DVLC - Divisão de Licitação e Contratos Mar/abr/2013

Evolução Tempo de Processamento

Índice de Eficiência  Aproveitamento no período foi de 93,47%. O aproveitamento é calculado com base na seguinte equação: (total de processos concluídos no período) ÷ (Total de processos iniciados no período)  De 46 processos iniciados, 03 fracassaram como segue:  1 fracassado – DVD 16X, os fornecedores não encontram com esta velocidade para fornecimento.  1 fracassado – compra de lanches para o projeto casa aberta, a empresa que alcançou o orçamento não apresentou alvará.  1 fracasso – serviços de instalação de luminárias, a única empresa participante não realizou a visita técnica obrigatória.

ROI – ocorrências em andamento Q – Necessidade de conversão entre as unidades de armazenamento e comercialização.

Participação em eventos Não houve participação em eventos externos; A DVLC com a colaboração da DDOM está revisando a NG-005. Está sendo elaborado também o Mapa do Processo de Licitação.

Obrigado Divisão de Licitação e Contratos: Rodrigo de Oliveira Fernandes Elaboração: Israel Quint de Souza, Valdemir Rosado Goulart Apresentação: Rodrigo de Oliveira Fernandes Telefone para contato: (48)

DGS / DGCC Mar/abr/2013

Indicador

Métrica do Indicador: razão entre processos analisados em até 10 dias e total de processos com análise concluída A meta a ser atingida é de 90% do total de processos analisados dentro de 10 dias

Monitoramentos SECAF

Prazo de análise dos processos

Cadastros Vencidos X Renovados

Fornecedores Cadastrados X Registrados

Atividades realizadas no mês Redução de acompanhamento de pregões eletrônicos em JAN/2013 devido a implantação do sistema Comprasnet

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO FORNECEDOR

Pendências e Compromissos

Compromissos com a Ata anterior Nenhum compromisso pendente.

Registros de Ocorrência NúmeroOcorrênciaStatus C O indicador do SECAF - 90% dos processos analisados em até 10 dias - não foi atingido em Dezembro/2012. Finalizado C O indicador do SECAF - 90% dos processos analisados em até 10 dias - não foi atingido em Julho/2012. Finalizado

Monitoramentos SEGEO

Monitoramento: Gestão de Contratos - Prazos de entregas Meta: 60% dos contratos entregues no prazo Métrica: relação entre as entregas no prazo nos últimos doze meses e o total de entregas dos últimos doze meses

Monitoramento: SEGEO - Motivos de atrasos de entregas Total Execu ç ão/ culpa fornecedor Atraso fabricante/ distribuidor Atraso no transporte Atraso na importa ç ão Reprova ç ão na inspe ç ão Erro pedido/entrega incompleta Treinamento e/ou instala ç ão Documenta ç ão/NF Atraso da Eletrosul Total

Contratos gerenciados Termos Aditivos emitidos Rescisão e Termo de Encerramento Editais Analisados Ocorrências registradas Advertências emitidas Suspensões emitidas OB Analisados Monitoramento: SEGEO – Atividades realizadas no mês

Participações

Grupo de Trabalho para revisão da Minuta Padrão de Contratos

Monitoramentos SESTI

MONITORAMENTO Notas Fiscais Emitidas x Notas Fiscais efetivamente Seguradas por todas áreas que transportam mercadorias na Eletrosul Meta de Acompanhamento: visa efetuar o acompanhamento das mercadorias efetivamente seguradas e permitir orientar as áreas que eventualmente não estão solicitando a cobertura securitária de mercadorias que efetivamente deveriam ser seguradas.

DIAGNÓSTICO Das NF emitidas sem seguro foram constatados as seguintes situações: Foram enviados para os emitentes de NF acima de R$ ,00 sem seguro para orientações sobre o assunto

OBRIGADO! Responsáveis: Angelita Maria Pereira Lívia Mello Silva Ferreira Simone Angelica Alves

Indicador - SECAF

Indicadores da Qualidade DVAQ MAR/ABR/2013

Indicadores da Qualidade DVAQ/SETAM Mar/abr/2013

A partir da análise dos Indicadores, relatamos o status do SETAM buscando atingir os Objetivos da Qualidade nos meses de Março e Abril de 2013.

Índice de atendimento Indica quão eficaz foi a gestão de estoque para atender às solicitações dos usuários.

Índice de atendimento IA Índice de Atendimento IA = n° itens atendidos nº itens solicitados IA = IA = 99,36 %

Gráfico Índice Atendimento

PARTICIPAÇÕES DVAQ

ALIENAÇÕES LOCALPREVISÃOREALIZAÇÃO DROE Avaliação na SEXAN 06/2013Andamento DRPR Avaliação sucatas 06/2013Andamento Doação de Equipamento de ar condicionado para HOSPITAL FÊMINA 06/2013Andamento Doação de relés para CEP Diomício Freitas 06/2013Andamento

NúmeroOcorrênciaStatus G Revisar o procedimento de recebimento de material no AFLO.Ação em execução Registros de Ocorrência

OBRIGADO

Indicadores da Qualidade DVAQ/SEQAL Mar/Abr

Monitoramento de conformidade % de itens aprovados no recebimento.

Monitoramento de Conformidade Indicadores ENTRADASNC MAR230

Monitoramento de Conformidade Indicadores ENTRADASNC ABR120

Monitoramento de Conformidade Mostra o comportamento do recebimento nos últimos 12 meses.

Monitoramento de conformidade MêsQtde RecebidaReprovados% abr/ ,00% mai/ ,00% jun/ ,12% jul/ ,00% ago/ ,19% set/ ,00% out/ ,29% nov/ ,55% dez/ ,00% jan/ ,00% fev/ ,00% mar/ ,00% abr/ ,00%

Índices SEQAL Valor e quantidade de materiais analisados. Mês 2007 Itens Mês 2008 Itens Mês 2009 Itens Mês 2010 Itens Mês 2011 Itens Mês 2012 Itens Mês 2013 Itens Jan52Jan69Jan44Jan42Jan60Jan30Jan25 Fev44Fev50Fev26Fev50Fev52Fev25Fev75 Mar46Mar58Mar71Mar63Mar52Mar52Mar23 Abr55Abr84Abr86Abr32Abr35Abr16Abr12 Mai93Mai45Mai107Mai37Mai84Mai41Mai0 Jun70Jun30Jun54Jun60Jun44Jun114Jun0 Jul85Jul127Jul70Jul45Jul58Jul13Jul0 Ago54Ago56Ago28Ago54Ago20Ago27Ago0 Set89Set96Set95Set66Set49Set20Set0 Out67Out86Out52Out37Out60Out20Out0 Nov68Nov79Nov26Nov53Nov43Nov35Nov0 Dez64Dez104Dez66Dez61Dez66Dez87Dez0 TOTAL média mensal65,5873,6760,4250,0051,9240,0033,75 Valor Recebido , , , , , , ,00 Média R$ /item8008,229460, , , , ,642713,04

INDICADOR Análise Critica de Requisição Análise de requisições de materiais de estoque. PeriodoNº de RequisiçõesTempo de Processamento dez/1271,00 jan/13202,15 fev/13110,82 mar/1381,00 abr/13290,76

Inventário Anual AURU – 26/03 Inventário Anual AROE - 23/04 PARTICIPAÇÕES Mar/Abr 2013

OBRIGADO! Telefone para contato: (48)