Última Sessão Plenária do TCU (quarta-feira, 27/9)

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Transcrição da apresentação:

Última Sessão Plenária do TCU (quarta-feira, 27/9) Processo TC 014.292/2016-5 – Acórdão 2138/2017-P Relatório de Auditoria Operacional, ... que deveria considerar “os riscos de comprometimento do alcance das finalidades institucionais”. Abrangeu a situação orçamentário-financeira, a governança de pessoas, a atuação/existência de auditoria interna. Determinar ao auditado que “encaminhe plano de ação, no período de 120 dias, contemplando ações, metas, prazos e responsáveis a fim de serem adotadas as seguintes medidas: (...) implementação de unidade de auditoria interna, nos moldes preconizados na Instrução Normativa Conjunta MPDG/CGU1/2016; * o ato de criação da entidade previa auditoria interna própria, enquanto hoje o CI está vinculado a uma Ciset

14/06/2017 - ANOP no Denasus Processo nº TC 024 14/06/2017 - ANOP no Denasus Processo nº TC 024.043/2016-8 Acórdão 1246/2017 – TCU – Plenário    DETERMINAR 9.2.1. inclua, no planejamento anual de suas atividades, ações típicas de auditoria interna, tais como avaliação dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos, de integridade e governança, bem como que visem a analisar a eficiência, eficácia e efetividade de programas, sistemas e políticas de saúde; 9.2.2. adeque seus processos de trabalho de modo a permitir a realização das atividades típicas de auditoria interna mencionadas no subitem anterior;  RECOMENDAR 9.4.3. avalie a possibilidade de alterar sua estrutura organizacional de modo a vincular o Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) diretamente à autoridade máxima do órgão e, se for o caso, adote as providências cabíveis com vistas à concretizar tal mudança;

Roteiro de Auditoria de Gestão de Riscos do TCU 18/05/2017 – Página 11

IN CONJUNTA MP/CGU 01/2016

QUANDO DIZEMOS QUE A AUDITORIA INTERNA DEVE FOMENTAR A GESTÃO DE RISCOS, ESTAMOS FALANDO DE RISCOS PARA OS OBJETIVOS (COSO, ISO 31.000) - O CONCEITO DE AUDITORIA MUDOU? - MUDA O CONCEITO DE CONTROLE? - COMO FICA A SEGUNDA LINHA? -EXISTE UMA ESCOLHA ESTRATÉGICA PELA AUDITORIA DE RESULTADOS? - COMO A GESTÃO DE RISCOS CONDICIONA E INFLUENCIA O CONTROLE PÚBLICO

ATIVIDADE AUDITORIAL – INFLUÊNCIA DA GESTÃO DE RISCOS FOCO NO QUE MAIS INTERESSA ORIENTAÇÃO AO RESULTADO MENOR FORMALISMO BASEADA NO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA INSTRUMENTO DE TRANSPARÊNCIA FEEDBACK EFETIVO PARA O GESTOR

ATIVIDADE AUDITORIAL – INFLUÊNCIA DA GESTÃO DE RISCOS(cont.) TRABALHO PREVENTIVO VALORIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO OLHAR DO CIDADÃO, DO USUÁRIO E DO GESTOR PENSAR O AMBIENTE (CULTURA, TOM) ALVO PRIORITÁRIO NA SEGUNDA LINHA TRATAMENTO DAS CAUSAS PRIMÁRIAS EXIGE CONHECIMENTO DE GESTÃO

O FRACASSO NÃO UMA OPÇAO!

OBRIGADO! Nome: Edison Franklin Almeida Cargo: Auditor Federal de Controle Externo Contato: edisonfa@gmail.com Promoção: Apoio: